威尼斯游戏的网址 2018年部门决算情况说明

来:办公    点击数:     更新时间: 2019-8-29

     同、单位基本情况

    (同)功能职责。培养民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人,培养统战干部,培养统一战线理论研究人才,承办党委和政府办的关于专题研讨班;组织进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“其三只象征”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,和党的统一战线理论和政策政策的研究和宣传,推动理论创新;组织进行决策咨询工作,啊党委和政府决定服务;组织进行中华文化的教育、研究和对外交流;进行联谊交友。

    (第二)机关设置。威尼斯游戏的网址为参考《公务员法》管理的事业单位,内设9单力量处室:办公、组织人事处、教务处、华夏文化工作部、教研室、科研处、消息管理处(挂图书馆牌子)、行政处、多党合作历史研究室(挂研究中心牌子)。

     第二、机关决算情况说明

    (同)收入支出决算总体情况说明。

     1.完全情况。本部门2018年收入共2,640.16万元,付出总计2,640.16万元。收支较上年决算数多514.34万元、增强24.19%,重要原因是单位增加消防设备改造和更换教学设施设备类。驻地分的进项共包括收入合计、所以事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,付出总计包括本年出合计、剩下分配、年终结转和结余。

     2.收入状况。本部门2018年收入合计2,587.56万元,比上年决算增加903.98万元,增强53.69%,重要原因是单位增加消防设备改造项目872万元及更换教学设施设备类166.59万元。其中:财政拨款收入2,582.42万元,占99.80%;其他收入5.14万元,占0.20%。此外,所以事业基金弥补收支差额4.72万元,年初结转和结余47.88万元。

     3.付出情况。本部门2018年支出合计2,640.16万元,比上年决算数多562.23万元,增强27.06%,重要原因是单位增加消防设备改造项目872万元及更换教学设施设备学员上住宿用品资金项目166.59万元 。其中:基本支出1,322.69万元,占50.10%;项目支出1,317.48万元,占49.90%。

     4.结转结余情况。本部门2018年年末结转和结余0.00万元,比上年决算数减少47.88万元,降100.00%,重要原因是2018年无结转结余。

    (第二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     1.收入状况。本部门2018年财政拨款收入2,582.42万元,比上年决算数多1,143.71万元,增强79.50%。重要原因是单位增加消防设备改造项目872万元及更换教学设施设备学员上住宿用品资金项目166.59万元。比年初预算数多1,251.78万元,增强94.07%。重要原因是单位追加消防设备改造项目872万元及更换教学设施设备学员上住宿用品资金项目166.59万元 。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

     2.付出情况。本部门2018年财政拨款支出2,582.42万元,比上年决算数多731.34万元,增强39.51%。重要原因是单位增加消防设备改造项目872万元及更换教学设施设备学员上住宿用品资金项目166.59万元。比年初预算数多1,251.78万元,增强94.07%。重要原因是单位追加消防设备改造项目872万元及更换教学设施设备学员上住宿用品资金项目166.59万元 。

     3.结转结余情况。本部门2018年年末财政拨款结转和结余0.00万元,重要原因是严格实行预算年末结转结余。

     4.比情况。本部门2018年财政拨款支出主要用于以下几只方面:

    (1)一般公共服务付出38.00万元,占1.47%,比年初预算数多38.00万元,增强100%,重要原因是增加民主党派培训经费38.00万元。

    (2)教育支出1,235.80万元,占47.85%,比年初预算数多264.17万元,增强27.19%,重要原因是增加了更换教学设施设备学员上住宿用品资金项目166.59万元及统一战线学经费增加。

    (3)科学技术支出872.00万元,占33.77%,比年初预算数多872.00万元,增强100%,重要原因是增加消防设备改造项目。

    (4)社会维持和就业支出328.19万元,占12.71%,比年初预算数多77.61万元,增强30.97%,重要原因是退休人员经费和死亡抚恤金的增多。

    (5)治卫生和计划生育支出58.51万元,占2.27%,比年初预算数多0.00万元,增强0.00%,重要原因严格按照预算执行。

    (6)住房保障支出49.92万元,占1.93%,比年初预算数多0.00万元,增强0.00%,重要原因是严格按照预算执行。

    (其三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     本部门2018年一般公共财政拨款基本支出1,317.97万元。其中:人口经费1,057.18万元,比上年决算数多99.14万元,增强10.35%,重要原因是目标考核奖的增多。人口经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会维持缴费。公用经费260.79万元,比上年决算数多57.72万元,增强28.42%,重要原因是学院维修维护的增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、维修维护费等。

    (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

     2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

     其三、“其三公”经费情况说明

    (同)“其三公”经费支出总体情况说明。

     2018年本部门“其三公”经费支出共计10.22万元,比年初预算数减少26.78万元,降72.38%,重要原因是严格按照预算执行。比上年出决算数减少4.41万元,降30.14%,重要原因是 同是认真贯彻落实中央“八件规定”振奋和节省要求,依照只减不增加的要求严格控制三公经费,全年实际支出比预算和决算均有下降。第二是今年又严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护本大幅下降。其三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和付出标准,严格控制陪餐人数,相应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行开发,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)移动,今年未安排单位人员出国出访。

   (第二)“其三公”经费分项支出情况。

    2018年本部门因公出国(境)用0.00万元,重要是不安排单位人员出国(境)移动。用支出比年初预算削减4.00万元,降100.00%,重要原因单位没生计划安排出国出(境)计划。比上年出决算数多0.00万元,增强0.00%,重要原因是和去年保持同 。

     公务车购置费 0.00万元。依照单位无公务车购置,和去年决算数和新年预算数保持同。

    公务车运行维护费9.33万元,重要用于机要文件交换、市内因公出行、学院调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。用支出比年初预算数减少10万元,降50.89%,重要原因是严格落实公车使用规定 。比上年出数减少3.21万元,降25.60%,重要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护本大幅下降 。

    公务接待费0.89万元,重要用于接待北京、天津等社院来渝调研,用支出比年初预算数减少13.11万元,降93.64%,重要原因是实现落实中央“八件规定”振奋和节省要求 。比上年出数减少1.21万元,降57.62%,重要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和付出标准,严格控制陪餐人数,相应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行开发 。

   (其三)“其三公”经费实物量情况。

    2018年本部门因公出国(境)共计0单团组,0人口;公务用车购置0部,公务车保有量为4部;国内公务接待4批次113人次,其中:国内外事接待0批次,0人口;国(境)他公务接待0批次,0人口。2018年本部门人均接待费78.80第一,车均购置费0.00万元,车均保安费2.33万元。

    四、其他需要说明的事项

   (同)机动运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出260.79万元,机动运行经费要用于办公费、公务车运行维护费、消息网络购置更新费 、学院维修维护费等,机动运行经费较上年决算数多57.72万元,增强28.42%,重要原因是今年举行了全市院长工作会议,会议费较上年发生提高和学院维修维护费增加。

   (第二)公共资本占情况说明。直至2018年12月31日,本部门共发生车4部,其中副总统(探望)级及以上领导用车0部、重要领导人用车1部、地下通信用车1部、应急保障用车1部、执法执勤用车0部,异常专业技术用车0部,退休干部用车1部,其他用车0部。单价50万元以上通用设备0华(宪章),单价100万元以上专用设备0华(宪章)。

   (其三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额913.18万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出786.61万元、政府采购服务付出126.57万元。给予中小企业合同金额8.15万元,占政府采购支出总额的0.009%,其中:给予小微公司合同金额118.82万元,占政府采购支出总额的13.01%,重要用于购买学院更换教学设施设备学员上住宿用品 。

    五、预算绩效管理状况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对7单常年性项目进行了绩效自评,涉及资金总计197.6万元。从评价情况看,本年度财政资金全部到位,保持了教学、科研、《统一战线学》研究重点工作的推动,实现了预期绩效目标。在各个类型的实行过程中,本部门建立全面相关制度, 增强预算执行的及时性、规范性和安全性,推动教学、科研、《统一战线学》工作顺利进行。项目资产实行专项管理,严格审批制度,完成了专款专用,保险项目资产为统一战线学术研究,啊搞好新形式下统一战线工作服务,啊巩固和进步最广泛的爱国统一战线服务的有用利用。 

     六、专业名词解释

    (同)财政拨款收入:依靠本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (第二)事业收入:依靠事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的进项;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资本在这个反映。

    (其三)其他收入:依靠单位获得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”相当以外的进项,包括不纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、赠送收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、取消已核销的应收和预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位获得的经费、从未本级财政部门取得的经费,和行政单位收取的财政专户管理资金填列在按照项外。

    (四)所以事业基金弥补收支差额:依靠事业单位在那时的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”相当不足以安排当年出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后仍国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资本)弥补本年度收支缺口的资本。

    (五)年初结转和结余:依靠单位上年结转本年利用的中心支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (六)剩下分配:依靠单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%中确定,国家另有规定的从那规定。

    (七)年终结转和结余:依靠单位结转下年的中心支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (八)基本支出:依靠为保持机构正常运转、完成日常工作职责要发生的人手经费和公用经费。其中:人口经费指政府收支分类经济科目中的“工钱福利开支”和“针对个人和家庭的捐助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除了“工钱福利开支”和“针对个人和家庭的捐助”他的其他支出。

    (九)项目支出:依靠在中心支出之外为完成特定行政任务和事业发展对象所发生的支付。

    (十)“其三公”经费:依靠用一般公共预算财政拨款安排的为公出国(境)花、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因为公出国(境)花反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公正杂费等开发;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含有车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等开发;公务接待费反映单位按规定开支的各公务接待(含有外宾接待)付出。

    (十一)机动运行经费:啊保持行政单位(含有参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买商品和劳动等的各公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、普通维护费、专用材料和一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十二)工钱福利开支(付出经济分类科目类级):体现单位支付的在职职工和编排外长期聘请人员的各劳动报酬,和为上述人员缴纳的各社会保险费等。

    (十三)商品和劳动付出(付出经济分类科目类级):体现单位进商品和劳动的支付(不包括用于购买固定资产的支付、战略和应急储备支出)。

    (十四)针对个人和家庭的捐助(付出经济分类科目类级):体现用于对个人和家庭的捐助支出。

    (十五)其他资本性支出(付出经济分类科目类级):体现非各级发展和改革部门集中安排的用于购买固定资产、战略和应急性储备、土地和无形资产,和构建基础设施、大型修缮与财政支持企业更新改造所发生的支付。

    七、决算公开联系方法和信息反馈渠道

     依照单位决算公开信息反馈和联系方法: 023-62893595































达到同条: [ 公招事业人员拟聘人员公示 ]
继同条: [ 不论下一致首 ]

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